Devolução de Transferência

Emissão de Devolução de Transferência 

O processo de emissão de devolução de transferência no ERP da Aglets Soluções ocorre quando uma empresa sem estoque devolve os produtos adquiridos por transferência. Para essa operação é necessário que haja um pedido de transferência associado, na qual um ou mais produtos podem ser devolvidos.

Exemplo de notas de transferência já processadas, na tela de Controle de Nota Fiscal

Devolução Total

Movimentação sem XML

Dada a situação acima, deve-se iniciar na tela de Movimentação sem XML

Tela de Movimentação sem XML com os filtros necessários preenchidos e pedidos a serem processados

Nessa tela, deve ser preenchido os campos Origem , Tipo , CGO , Fonte dos Produtos e, posteriormente, Fornecedor . Dessa forma, será possível encontrar as notas que permitem a devolução de seus produtos.

  • Origem: Refere-se à empresa que está realizando a devolução.
    • No caso da devolução de uma transferência, será a empresa sem estoque próprio.

  • Tipo: Indicação se aquele pedido é de Entrada ou Saída.
    • No caso da emissão de devolução de vendas, as notas são de Entrada , isto é, elas entrarão no estoque temporário da empresa sem estoque e, posteriormente, devolvidas para a empresa com estoque. 

  • CGO: Código Geral de Operação, indica qual a operação que será realizada com as notas que serão posteriormente selecionadas. 
    • No caso da emissão de pedido de fornecedor, o CGO é 102 – Devolução de Vendas , isto é, uma operação na qual elas entrarão no estoque temporário da empresa sem estoque e serão devolvidas para a empresa com estoque. 

Atenção: A devolução será de vendas, pois a empresa que não possui estoque irá devolver para a empresa que possui estoque uma venda que foi realizada para um cliente, isto é, uma transferência. Assim, automaticamente, será feita uma devolução de transferência.

  • Fonte dos Produtos: Qual a base em que aquelas notas selecionadas estão classificadas.
    • No caso da emissão de pedido de fornecedor, a base dos produtos é Base de Saída , isto é, são notas de saída, no caso, venda de mercadorias, que terão seus produtos devolvidos. 

  • Cliente: Cliente que realizou a compra da empresa e que enviará a devolução. 

Após a consulta, uma tabela será exibida com todas as notas daquele determinado fornecedor e que podem ser devolvidas.

Pedido que será usado de exemplo destacado na tabela

Entrada de Devolução

Posterior à seleção das notas que serão devolvidas e clicar no botão , será feito um redirecionamento para a tela de Entrada de Devolução.

Pedido na tela de Entrada de Devolução

Nessa tela, serão selecionados os itens para devolução de acordo com suas quantidades e informações para o processamento. Para selecionar a quantidade do produto, são utilizados os botões na coluna Qtd., na qual o verde irá adicionar toda a quantidade do produto e o vermelho zerar, sendo possível também digitar no próprio campo a quantidade desejada.

Botões de seleção de quantidade

Ainda, é possível utilizar os seguintes botões acima da tabela sendo, respectivamente, mostrar todos os produtos preenchidos, mostrar todos os produtos que faltam, zerar a quantidade de todos os produtos da nota e adicionar o máximo de todos os produtos da nota.

Botões auxiliares da tabela

Após selecionar os produtos, devem ser preenchidas as informações obrigatórias das abas:

  • Transportadora
    • Modelo de Frete: Campo de seleção para a forma em que será considerado o frete de entrega.
    • Modificador de Frete: Campo de seleção automático para definir a unidade de aplicação do frete.
Aba Transportadora da tela Devolução de Fornecedor
  • Financeiro
    • Data de Vencimento: Campo de seleção para a data em que ocorrerá o vencimento do pagamento daquela operação.
    • Natureza: Campo de seleção para a Natureza do financeiro da operação.
    • Centro de Custo: Campo de seleção para o Centro de Custo ao qual se referirá a operação.
      • O botão irá abrir um modal relacionado às configurações de rateio.
  • Plano de Contas: Campo de seleção para o Plano de Contas onde será registrado aquele evento financeiro.
Aba Financeiro da tela Devolução de Fornecedor

Posteriormente, ao clicar no botão no canto superior direito, será exibido um pop-up de confirmação da entrada da nota de devolução de vendas.

Pop-up de confirmação da entrada da devolução

Controle de Nota Fiscal

Na tela de Controle de Nota Fiscal , será possível visualizar a nota de pedido de devolução de transferência, permitindo acessar seus dados de XML, DANFE e histórico.

Tela de Controle de Nota Fiscal exibindo as notas geradas relacionadas ao processo de devolução

Devolução Parcial

No caso de notas com devolução parcial, isto é, que apenas parte dos produtos associados aquela nota foram devolvidos, o processo será o mesmo, com diferença de que ao preencher o campo Qtd da tela de Entrada de Devolução , apenas a quantidade desejada do produto que será devolvido deve ser preenchida.

Tela de Entrada de Devolução com um exemplo de pedido com mais de um produto e com devolução parcial

Ficou alguma dúvida? Entre em contato com o nosso suporte! 

10

Este Conteúdo foi Útil? Avalie acima